Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда.
Курс предназначен для: Собственников, генеральных, финансовых директоров, руководителей финансово-экономических служб, руководителей и сотрудников бухгалтерских служб, бухгалтеров.
Цели курса:
- Систематизировать имеющиеся знания по вопросам учета расчетов с персоналом по оплате труда с учетом изменений в законодательной базе.
- Проанализировать наиболее часто встречающиеся ошибки в учете расчетов с персоналом по оплате труда.
- Обсудить подходы к практике ведения учета расчетов с персоналом по оплате труда.
1. Правовое регулирование взаимоотношений между работником и работодателем по вопросам оплаты труда. Законодательные новеллы.
- Законодательная база.
- Обзор принятых профстандартов. ФЗ №122 от 2 мая 2015 года
- Изменения МРОТ.
- Внутренние локальные акты, регулирующие вопросы труда и заработной платы.
- Должностная инструкция как инструмент повышения эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
- Положение об оплате труда, доплатах и премировании.
- Табель как основание для начисления заработной платы.
- Новые требования к оформлению расчетных листков.
- Компенсационные и гарантийные выплаты работникам.
- Трудовой договор: содержание, значение правильного оформления.
- Гражданско-правовой договор: можно ли им заменить трудовой?
- Ответственность за нарушение трудового законодательства.
- Типичные ошибки работодателя.
2. Экономическое содержание расчетов по заработной плате.
- Рабочее время и его учет.
- Оплата труда (формы и системы, трудности и особенности использования).
- Оплата труда различных категорий работников: выбор форм оплаты, особенности начисления и учета.
- Доплаты и надбавки. Порядок применения и начисления.
- Начисление заработной платы за отработанное время.
- Начисление заработной платы при работе в условиях, отклоняющихся от нормальных.
- Порядок применения компенсационных выплат.
- Индексация заработной платы.
- Порядок выплаты премии при увольнении.
- Удержания из заработной платы: виды, порядок исчисления.
- Ответственность за задержку выплат персоналу.
3. Особенности учета и начисления отпускных и пособий.
- Расчёт среднего заработка: определение расчетного периода для расчета отпускных и больничных.
- Особенности учета премий и вознаграждений.
- Учет повышения размеров оплаты труда.
- Начисление отпускных (ежегодные, дополнительные, учебные).
- Ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск :порядок предоставления и особенности оплаты и компенсаций за неиспользованный отпуск.
- Продолжительность отпуска: отраслевые и производственные аспекты.
- Определение отпускного стажа.
- Формирование графика отпусков.
- Разделение ежегодного отпуска на части.
- Отзыв из отпуска: что такое производственная необходимость.
- Учебный отпуск: порядок предоставления и оплаты.
- Отпуск за свой счет: порядок предоставления и оплаты.
- Правила расчёта пособий по социальному страхованию.
- Изменения в порядке расчёта больничных, декретных и детских пособий.
- Уточнённая форма справки о сумме выплат за два предшествующих года.
- Предельный заработок для расчёта пособий.
- Особенности исчисления пособий работникам со страховым стажем менее 6 месяцев, работникам с неполным рабочим временем; с применением значения районного коэффициента.
4. Удержания из заработной платы: правовые и методологические аспекты.
- Определение налогового статуса плательщика НДФЛ.
- Удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов.
- Льготы и необлагаемые доходы.
- Налогообложение отдельных видов доходов.
- Практика предоставления стандартных, социальных, имущественных, профессиональных вычетов с 2018 г.
- Удержание алиментов и возмещения ущерба: база для расчета, очередность, максимальный размер, виды начислений, на которые взыскание не обращается.
- Нововведения по НДФЛ. Новый перечень выплат, необлагаемых НДФЛ.
5. Страховые взносы в 2018 году. Отчетность по страховым взносам.
- Страховые взносы 2018 года. Новая глава 34 Налогового Кодекса. Новая предельная база для начисления страховых взносов.
- Новая система тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 2018-2020 гг.
- Оптимизация процессов информирования людей о состоянии их индивидуальных лицевых счетов.
- Изменения в сфере ОМС.
- Особенности формирования объекта обложения и базы для исчисления взносов.
- Облагаемые и необлагаемые выплаты.
- Льготы для отдельных категорий плательщиков.
- Отчетность по страховым взносам.
- Расчет по страховым взносам в ФНС, СЗВ М в ПФР и 4-ФСС.
- Ответственность за нарушение законодательства и несвоевременное предоставление отчётности по персоналу. Изменения в КоАП.
- Подача корректирующих сведений.
Прилагается пакет кейсов для практического решения:
- Формирование должностной инструкции.
- Особенности исчисления пособий работникам со страховым стажем менее 6 месяцев, работникам с неполным рабочим временем; с применением значения районного коэффициента.
- Начисление заработной платы при смешанных формах и системах оплаты труда.
- Начисление пособия по временной нетрудоспособности.
- Учет отчислений из заработной платы.
- Учет удержаний из заработной платы.
Кандидат экономических наук, доцент. Практический опыт руководства бухгалтерией более 11 лет. Преподаватель-тренер со стажем более 10 лет.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часа, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)
Получить более подробную информацию и записаться на семинар можно на сайте организатора, по телефону +7 (812) 438-00-33 или по электронной почте ask@fcaudit.ru.
Стоимость: 29800
В неё входит:
Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.
Фирма-организатор: Учебный центр "ФинКонт" (+7 (812) 438-00-33)
Даты проведения семинара показать прошедние даты
Дата | Время |
С 10.09.2018 по 13.09.2018 |
Начало регистрации: 09:30
Начало семинара: 10:00
Окончание семинара: 17:00 |
С 11.12.2018 по 14.12.2018 |
Начало регистрации: 09:30
Начало семинара: 10:00
Окончание семинара: 17:00 |
Нет ближайших дат проведения |